一:如果票还未给对方(这有点不太可能),红冲多开的就行。
二:看对方跟我们还有无合作,如有跟上次一样的业务,再开时少开这部分多的票。
三:跟对方沟通,看他们入没入账。如是专票,还得了解抵没抵扣。如果没抵没入账可协商退回红冲重开。如已入账已抵扣就有点麻烦了,请对方在开票系统发起红字申请,你们再开红蓝字票,且还得请他们将进项税转出。
看是什么时候开出去的,已经几个月了,如果是普票,红冲,如果是专票,建议你的专管员,告知详情,然后开具红字发票。
可开具红字发票,将多开部分冲减掉。
跨月的无法直接作废,需要红冲。具体参照国家税务总局公告2016年47号公告。
当是开错了,冲红后重新开一份正确的不就完了,账上处理也一样先红字冲销再做正确的
这个增税多开了几万,而且过了几个月,跟购买方协商,嗯,帮他提交红字发票,然后又在红冲。