5月份认证的需要在6月份全额申报,像你这样剩下的3000,常规是申报不了了
上月未抵扣完的增值税进项税,本月填报增值税申报表附表二,不影响填报,附表二只填写本期认证的进项税额。
既然你认证了就要申报抵扣的,否则你在次月将无法填列剩余部分;如果你已经发生了这种情况,请咨询你们税管员该如何处理;