1今年6月.拿到发票时做:
借:长期待摊费用--房屋租赁费353000;
贷:其他应付帐款-**单位 353000;
2.摊销6--12月每月做赁费做:(明年1-5月照做分录)
借:管理费用-租赁费 ;29416.67
贷:长期待摊费用--房屋租赁费 29416.67;
3.年底付款做:29416.67*7个月做;
借:其他应付帐款-**单位 205916.69;
贷:银行存款 205916.69
4.明年还有5个月的租赁费,到期付款做:
借:其他应付帐款-**单位 147083.31;
贷:银行存款 147083.31
既然是发票已经到了,那就是摊销,不叫预提;
拿到发票时
借:其他应付款-房租费 353000(预付账款-房租费)
贷:其他应付款-**单位 353000
摊销时
借:成本费用 29416.67
贷:其他应付款-房租费 29416.67(预付账款-房租费)
希望能帮助到你!