小规模纳税人当期开红字发票怎么报申报增值税

2025-05-10 02:52:19
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回答1:

当期开红字发票后,用正数开票金额减去红字发票后的余额纳税申报,如果为负数只能填写为0申报,等下月开具正数发票再冲减